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IIA IAA-IAP Korean Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Foundations of Internal Auditing | 35% | - Definition and purpose of internal auditing - Independence and objectivity - Competence and due professional care - Global Internal Audit Standards - International Professional Practices Framework (IPPF) - Quality assurance and improvement program |
| Fraud Risks and Controls | 15% | - Fraud risk assessment - Fraud prevention and detection controls - Internal audit responsibilities regarding fraud - Types and indicators of fraud |
| Ethics and Professionalism | 20% | - Confidentiality and integrity - Ethical dilemmas and resolution - Professional values and behavior - IIA Code of Ethics |
| Governance, Risk Management, and Control | 30% | - Governance principles and frameworks - Assessing adequacy and effectiveness of controls - Role of internal audit in governance, risk, and control - Internal control concepts and frameworks - Risk management processes and techniques |
IIA Internal Audit Practitioner (IAA-IAP Korean Version) Sample Questions:
1. 운영 관리 부서에서 내부 감사자에게 비효율적인 프로세스에 대한 권고 사항을 요청했습니다. IIA 지침에 따르면, 다음 중 감사자의 가장 적절한 답변은 무엇일까요?
A) 시정 조치의 권고 및 시행은 경영진만이 담당해야 함을 설명하십시오.
B) 관찰 및 결론을 바탕으로 권고 사항을 제시하는 데 동의합니다.
C) 감사 독립성 유지를 위해 권고 사항 제시를 자제하십시오.
2. 다음 중 내재적 위험과 잔여 위험의 차이점을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?
A) 내재적 위험은 위험 평가 프로세스 이전의 위험 수준이고, 잔여 위험은 위험 평가 프로세스 완료 후 남아있는 위험 수준입니다.
B) 내재적 위험은 조직이 기꺼이 감수할 수 있는 위험 수준이고, 잔여 위험은 조직이 용납할 수 없다고 판단하는 위험 수준입니다.
C) 내재적 위험은 위험의 심각도를 변경하기 위한 구체적인 조치나 통제가 없을 때의 위험 수준이며, 잔여 위험은 시정 조치를 시행한 후에도 남아 있는 위험입니다.
3. 내부 감사자는 입고 절차에 관한 정보를 수집하던 중 서술형 메모가 해당 절차를 문서화하는 가장 좋은 방법이라고 판단했습니다. 다음 중 감사자의 결정을 가장 잘 뒷받침하는 설명은 무엇입니까?
A) 감사 업무에서 효율성을 고려하지 않습니다.
B) 과정이 간단하므로 시각적인 설명이 필요하지 않습니다.
C) 해당 부서에는 종합 매뉴얼이 있습니다.
4. 다음 중 내부 감사자가 사기와 관련하여 갖춰야 할 지식, 기술 및 능력을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?
A) 사기 위험을 평가할 수 있는 충분한 지식.
B) 사기 방지 통제를 개발하고 구현하는 데 필요한 전문 기술.
C) 사기 탐지 및 조사에 대한 전문성.
5. 내부 감사자가 제조 회사의 내부 통제 평가를 수행하고 있습니다. 감사자는 매입 담당 직원이 경영진의 검토 및 승인 없이 새로운 공급업체를 등록할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 감사자는 이러한 발견 사항을 어떻게 기록해야 할까요?
A) 해당 관찰 사항은 내부 통제의 적절성에 영향을 미치지 않습니다. 기존의 프로세스 통제를 통해 송장이 신속하고 정확하게 지급되기 때문입니다.
B) 해당 사항은 내부 통제상의 약점이므로, 추가적인 검사를 통해 2차 완화 통제가 존재하는지 또는 통제를 재설계해야 하는지 여부를 판단해야 합니다.
C) 이러한 관찰 결과는 내부 통제가 적절하게 이루어지고 있음을 나타냅니다. 그러나 통제가 설계 및 의도대로 작동하는지 확인하기 위해 효과성 검증을 수행해야 합니다.
Solutions:
| Question # 1 Answer: B | Question # 2 Answer: C | Question # 3 Answer: B | Question # 4 Answer: A | Question # 5 Answer: B |







